JAG/SDAO/REQ.N°8/LIC 103LE25/GELCLAIR SOB 15 ML
- Total
- $142.800
- Neto
- $120.000
- Impuestos
- $22.800
COND. PAGO 45 DÍAS. PLAZO PARA ACEPTAR LA O/C: 48 HRS hábiles SOLO SE RECEPCIONARAN LOS PRODUCTOS CON OC ACEPTADA. PLAZO DE ENTREGA HASTA 05 HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA CONTACTO Y COORDINACIÓN QF. CAMILA FIGUEROA 229766050 VIGENCIA DE LOS INSUMOS MINIMO 12 MESES FACTURA DEBE INDICAR OBLIGATORIAMENTE NOMBRE DEL PRODUCTO, MODELO SI CORRESPONDE, N° DE LOTE/SERIE, FECHA DE VENCIMIENTO Y OC QUE LA ORIGINA. HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 08:00 A 15:30 HORAS, VIERNES 08:00 A 14:30 HORAS. C/P 45 DÍAS (Ley de Presupuesto 21.722 año 2025) CONSULTAS 229766224 HOSPITAL.PROVEEDORES@FACH.MIL.CL NO SE RECIBIRÁN FACTURAS QUE TENGAN DIFERENCIAS EN CUANTO A CANTIDADES, Y UNIDADES DE MEDIDAS RESPECTO DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA A PROVEEDOR Y DEBERAN ENCONTRARSE PREVIAMENTE VALIDADAS EN S.I.I. FACTURA DEBE INDICAR Nº ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA EN CASO DE FACTORING DEBE SER NOTIFICADO A LA BREVEDAD
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- LABORATORIOS KAMPAR S A99.565.040-1
- Licitación de origen
- 3328-103-LE25
- Creación27-01-2026
- Envío a proveedor28-01-2026
- Aceptación29-01-2026