3269-99-SE17Aceptada

001 002 S.A. 01-1 AGUA PURIFICADA

Total
$284.410
Neto
$239.000
Impuestos
$45.410
Descripción

DPTO. LOGÍSTICA S.A. 01-1 CUENTA 003-002 FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO RUT: 61.103.018-5 DIRECCCIÓN: AVDA. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL-STGO. GIRO: GOB. CENTRAL Y ADM. PÚBLICA FACTURA ELECTRÓNICA A: facturacion@facturachile.cl

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
Miguel Angel76.288.263-9
Licitación de origen
3269-67-L116
Proceso
  1. Creación
    24-04-2017
  2. Envío a proveedor
    24-04-2017
  3. Aceptación
    24-04-2017