3269-192-SE25Recepción conforme

SA 153 MANTENCIÓN Y GARANTÍA HARDWARE SAM HP 3PAR

Total
$18.968.600
Neto
$15.940.000
Impuestos
$3.028.600
Descripción

DESDE 3269-19-LE25 DTI FACTURAR A: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIRECCIÓN: AV. DIEGO BARROS ORTIZ # 2300, PUDAHUEL- STGO. RUT: 61.103.018- 5 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL. FACTURA ELECTRÓNICA ENVIARLA A: francisco.ayala@saf.cl, karla.perez@saf.cl, rosa.ramirez@saf.cl SE REQUIERE INDICAR ANTECEDENTES COMERCIALES PARA REALIZAR EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

Partes
Licitación de origen
3269-19-LE25
Proceso
  1. Creación
    03-12-2025
  2. Envío a proveedor
    04-12-2025
  3. Aceptación
    04-12-2025