3268-402-AG25Recepción conforme
400 413 DA SB 105-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GGV 3268-373-COT25
- Total
- $2.192.040
- Neto
- $1.842.050
- Impuestos
- $349.990
PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 PREOBLIGACIÓN: 20250397 RECEPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO ANTÁRTICO, SG2 MIGUEL MILLAR, TELÉFONO: 612272094 LUNES A JUEVES DESDE LAS 09:00 A LAS 12:00 HRS Y DE 14:00 A 17:00/VIERNES: DE 09:00 A 12:00 HRS Y DE 14:00 A 16:00 HRS. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING
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