3268-402-AG25Recepción conforme

400 413 DA SB 105-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GGV 3268-373-COT25

Total
$2.192.040
Neto
$1.842.050
Impuestos
$349.990
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 PREOBLIGACIÓN: 20250397 RECEPCIÓN EN EL DEPARTAMENTO ANTÁRTICO, SG2 MIGUEL MILLAR, TELÉFONO: 612272094 LUNES A JUEVES DESDE LAS 09:00 A LAS 12:00 HRS Y DE 14:00 A 17:00/VIERNES: DE 09:00 A 12:00 HRS Y DE 14:00 A 16:00 HRS. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2025
  2. Envío a proveedor
    30-05-2025
  3. Aceptación
    31-05-2025