3268-381-AG25Recepción conforme
112 G12 14/2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTTO DE INFRAESTRUCTURA 3268-380-COT25
- Total
- $154.700
- Neto
- $130.000
- Impuestos
- $24.700
PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 PREOBLIGACIÓN: 20250433 RECEPCIÓN EN EL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, TELÉFONO: 612272503 - 612272504 LUNES A JUEVES DESDE LAS 09:00 A LAS 12:00 HRS Y DE 14:00 A 17:00/VIERNES: DE 09:00 A 12:00 HRS Y DE 14:00 A 16:00 HRS. PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HÁBIL, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING
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