3250-92-AG26Recepción conforme

3250-53-COT26. SLIGHT - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA UNIDAD

Total
$417.419
Neto
$350.772
Impuestos
$66.647
Descripción

SR. PROVEEDOR UD DEBE: 1.- ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE EFECTUAR EL SERVICIO Y DE EMITIR LA FACTURA. 2.-ENTREGAR LOS DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA FACTURA EMITIDA POR ESTE SERVICIO Y EL CORREO ELECTRÓNICO DEL RECEPTOR DEL PAGO. 3.- LA FACTURA UNA VEZ EMITIDA ENVIARLA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl, EN CASO QUE LA FACTURA SEA CEDIDA A FACTORING SE SOLICITA INFORMAR Y ADJUNTAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DEL SII AL MISMO CORREO.

Partes
Proveedor
HIDRO-ROD SPA77.158.882-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-02-2026, 12:00 a. m.