3246-195-SE26Enviada a proveedor

G31 800-801 13 CSA ADQ. MAT. ELÉCTRICOS Y RED FACH ANTOFAGASTA. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-12-LE26

Total
$14.351.738
Neto
$12.060.284
Impuestos
$2.291.454
Descripción

G31 800-801 13 CSA ADQ. MAT. ELÉCTRICOS Y RED FACH DESDE 3246-12-LE26 UU.II. 800-801-000 CERTI. PRESUPUESTARIO 23/2026 DE FECHA 28 MAY. 2026 RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN. A-010 DE FECHA 29 MAY. 2026. ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRA ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA. ENTREGA DE PRODUCTOS CON GUÍA DE DESPACHO EMITIDA ASOCIADA A LA ORDEN DE COMPRA. PAGO PROVEEDORES: 552885113 INDICAR NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE EN FACTURA PARA EL PAGO. HORARIO DE RECEPCIÓN CONFORME A DOCUMENTO ADJUNTO “CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS” COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN: 552885606 PLAZO DE ENTREGA 05 DÍAS HÁBILES

Partes
Proveedor
ENERGON SPA76.651.965-2
Licitación de origen
3246-12-LE26
Proceso
  1. Creación
    01-06-2026
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026