3231-249-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3231-276-COT25

Total
$4.398.240
Neto
$3.696.000
Impuestos
$702.240
Descripción

Orden de Compra codigo: 3231-249-AG25 dirigida a PROAC SPA ADQUISICION DE MATERIALES FERRTEROS PARA PROYECTO REPOSICION VEREDAS CALLES ABDON FUENTEALBA , ARTURO APARICIO Y LAS ROSAS , COMUNA DE PELLUHUE , SEGUN TERMINOS DE REFRENCIA ADJUNTOS

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
Proveedor
COFRE ARELLANO SPA77.451.251-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-06-2025, 12:00 a. m.