MANTENIMIENTO CORRECTIVO FP-331.
- Total
- $827.050
- Neto
- $695.000
- Impuestos
- $132.050
Orden de Compra proveniente de Cotización por Compra Ágil ID N°3223-4-COT26. Dirección de entrega: Servicio a prestar en instalaciones / taller del Proveedor, previa coordinación por parte del solicitante. Condiciones de entrega: Contra Orden de Compra aceptada según Términos de Referencia adjuntos. Fono de Contacto: (56) 942606170 / (32) 250 6157. Atención a nombre de: Francisco Flores Alallana. Facturación: Contra Orden de Compra aceptada, Factura emitida a nombre de la Comandancia en Jefe de la Armada, RUT 61.102.019-8 y valores coincidentes con el total del presente requerimiento. Enviar factura a: cja_finanzas@armada.cl / fflores@armada.cl. Información de Pago: indicar datos bancarios asociados al RUT de la Empresa, objeto realizar pago respectivo mediante transferencia electrónica de fondos.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA76.567.096-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación13-02-2026
- Envío a proveedor13-02-2026
- Aceptación13-02-2026