3223-22-AG26Recepción conforme

MANTENIMIENTO CORRECTIVO FP-331.

Total
$827.050
Neto
$695.000
Impuestos
$132.050
Descripción

Orden de Compra proveniente de Cotización por Compra Ágil ID N°3223-4-COT26. Dirección de entrega: Servicio a prestar en instalaciones / taller del Proveedor, previa coordinación por parte del solicitante. Condiciones de entrega: Contra Orden de Compra aceptada según Términos de Referencia adjuntos. Fono de Contacto: (56) 942606170 / (32) 250 6157. Atención a nombre de: Francisco Flores Alallana. Facturación: Contra Orden de Compra aceptada, Factura emitida a nombre de la Comandancia en Jefe de la Armada, RUT 61.102.019-8 y valores coincidentes con el total del presente requerimiento. Enviar factura a: cja_finanzas@armada.cl / fflores@armada.cl. Información de Pago: indicar datos bancarios asociados al RUT de la Empresa, objeto realizar pago respectivo mediante transferencia electrónica de fondos.

Partes
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL LUCASA SPA76.567.096-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-02-2026
  2. Envío a proveedor
    13-02-2026
  3. Aceptación
    13-02-2026