ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
- Total
- $2.100.107
- Neto
- $1.764.796
- Impuestos
- $335.311
- LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN LOS HORARIOS Y DIRECCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: PLAZA SOTOMAYOR # 592, 4TO. PISO. CONTACTO JUAN LARA CANALES FONO 32-2506157, CELULAR +56976928010, HORARIO DE ENTREGA DE 08:30 A 11:00 Y 14:00 A 16:30. - INDICAR DATOS BANCARIOS ASOCIADOS AL RUT DE LA EMPRESA, PARA PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA. - SE DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA ANTES DE EMITIR D.T.E. - LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEBE COINCIDIR O SER IGUAL A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. - ENVIAR ARCHIVO XML DE DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO A CORREO cja_finanzas@armada.cl, OBJETO PROCESAR PAGO A TRAVÉS DE SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ARMADA. - PLAZO ENTREGA DEL PRODUCTO ESTIPULADO CORRESPONDE A 03 DÍAS HÁBILES. - PUNTO DE CONTACTO PARA ENTREGA SARGENTO 2° SR. LEONEL OTTONER VÁSQUEZ +569 76999800.
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- COMERCIAL WHEELWRIGHT76.963.990-k
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-02-2025
- Envío a proveedor11-02-2025
- Aceptación12-02-2025