3223-13-AG25Recepción conforme

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Total
$2.100.107
Neto
$1.764.796
Impuestos
$335.311
Descripción

- LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBE SER EN LOS HORARIOS Y DIRECCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: PLAZA SOTOMAYOR # 592, 4TO. PISO. CONTACTO JUAN LARA CANALES FONO 32-2506157, CELULAR +56976928010, HORARIO DE ENTREGA DE 08:30 A 11:00 Y 14:00 A 16:30. - INDICAR DATOS BANCARIOS ASOCIADOS AL RUT DE LA EMPRESA, PARA PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA BANCARIA. - SE DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA ANTES DE EMITIR D.T.E. - LA DESCRIPCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEBE COINCIDIR O SER IGUAL A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. - ENVIAR ARCHIVO XML DE DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO A CORREO cja_finanzas@armada.cl, OBJETO PROCESAR PAGO A TRAVÉS DE SISTEMA DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA ARMADA. - PLAZO ENTREGA DEL PRODUCTO ESTIPULADO CORRESPONDE A 03 DÍAS HÁBILES. - PUNTO DE CONTACTO PARA ENTREGA SARGENTO 2° SR. LEONEL OTTONER VÁSQUEZ +569 76999800.

Partes
Proveedor
COMERCIAL WHEELWRIGHT76.963.990-k
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-02-2025
  2. Envío a proveedor
    11-02-2025
  3. Aceptación
    12-02-2025