3217-177-AG25Recepción conforme

MONITOR CE-040

Total
$4.447.744
Neto
$3.737.600
Impuestos
$710.144
Descripción

EL PROVEEDOR DEBE ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. EL PAGO SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE CON LA EMISIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA EN FORMATO XML A NOMBRE DE GUARNICION IM "ORDEN Y SEGURIDAD" (V) RUT: 70.996.900-5, LA NO PRESENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA EN EL FORMATO SEÑALADO IMPLICARÁ SU NO ACEPTACIÓN Y RECHAZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL.

Partes
Proveedor
START FIRE Y CIA. LTDA.76.615.160-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-10-2025
  2. Envío a proveedor
    09-10-2025
  3. Aceptación
    10-10-2025