3193-129-AG26Aceptada

3193-153-COT26; MANTENCIÓN PREVENTIVA 140.000 KMS L-469, CAPITANÍA DE PUERTO DE LIRQUÉN

Total
$345.100
Neto
$290.000
Impuestos
$55.100
Descripción

PROVEEDOR DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE. SI EL PROVEEDOR NO ENTREGA “EL BIEN O SERVICIO” DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN SU OFERTA, SE APLICARÁ UNA MULTA EQUIVALENTE AL 1% DEL VALOR TOTAL DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA POR CADA DÍA CORRIDO DE ATRASO, HASTA UN MÁXIMO DE 20 DÍAS CORRIDOS. SE CONSIDERARA INCUMPLIMIENTO GRAVE LO SIGUIENTE: A) ATRASO SUPERIOR A 20 DÍAS CORRIDOS EN ENTREGA DE BIEN O SERVICIO. B) QUE PROVEEDOR NO CUMPLA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIEN O SERVICIO. C) EN CASO QUE BIEN O SERVICIO HAYA SIDO RECHAZADO Y PROVEEDOR NO REPONGA EN UN PLAZO MAYOR A 3 DÍAS HABILES NO REALICE SU REPOSICIÓN O REPARACIÓN. EN CASO QUE SE PRODUCIRSE UN “INCUMPLIMIENTO GRAVE”, SE PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. ENVIAR FACTURA ELECTRONICA A GCIFUENTES@DGTM.CL.

Partes
Proveedor
MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA13.315.375-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    10-04-2026