3191-949-SE21Aceptada

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER 3191-185-LR19

Total
$7.234.837
Neto
$6.079.695
Impuestos
$1.155.142
Descripción

PARA GESTIÓN DE PAGO REMITIR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.clCASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnav LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19886, PA

Partes
Proveedor
MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen
3191-185-LR19
Proceso
  1. Creación
    12-02-2021, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-02-2021, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-02-2021, 12:00 a. m.