3191-931-SE26Recepción conforme

CS (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-26-LR20

Total
$108.885
Neto
$91.500
Impuestos
$17.385
Descripción

ORCOM N° 268434 (23/02/26) VINCULADA. COD. HOSP.: 3060593-5 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    24-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-02-2026, 12:00 a. m.