3191-780-SE23Aceptada

LE (REAC) INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS. DESDE 3191-200-LE22

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

O/C 239714 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEON BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF "BIEN O SERVICIO NO ESTÁ EN CONVENIO MARCO" SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proceso
  1. Creación
    17-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-02-2023, 12:00 a. m.