3191-768-SE23Recepción conforme

LE (REAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-200-LE22

Total
$4.278.050
Neto
$3.595.000
Impuestos
$683.050
Descripción

O/C 239711/239715 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEON BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF "BIEN O SERVICIO NO ESTÁ EN CONVENIO MARCO" SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
3191-200-LE22
Proceso
  1. Creación
    17-02-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-02-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-02-2023, 12:00 a. m.