3191-747-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 3191-86-LQ24

Total
$124.236
Neto
$104.400
Impuestos
$19.836
Descripción

ORCOM N° 258801 VINCULADA. COD. HOSP.: 3040364-6, 3040365-3 Y 3040455-2. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO.

Partes
Proveedor
GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.76.142.730-k
Licitación de origen
3191-86-LQ24
Proceso
  1. Creación
    11-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-02-2025, 12:00 a. m.