3191-704-SE26Recepción conforme
LE (INS2)ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-154-LE25
- Total
- $68.425
- Neto
- $57.500
- Impuestos
- $10.925
Descripción
LE INS2 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DESDE 3191-154-LE25 ORCOM N° 268008. VINCULADA. COD HOSP:3020306-1 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
- Licitación de origen
- 3191-154-LE25
Proceso
- Creación10-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor10-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación10-02-2026, 12:00 a. m.