3191-612-SE26Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-26-LR20

Total
$2.033.829
Neto
$1.709.100
Impuestos
$324.729
Descripción

O/C 267898 6/2/26 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS. SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-02-2026, 12:00 a. m.