3191-5819-SE25Recepción conforme

CS (MAT2) TONER PARA IMPRESORAS

Total
$1.639.606
Neto
$1.377.820
Impuestos
$261.786
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Entrega de productos o servicio sera previa coordinacion con el servicio requiriente, una vez aceptada la orden de compra. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl jleon@sanidadnaval.cl SOLCOM N°1503178 ENTREGA DE LOS ARTICULOS SERA COORDINADA CON ASESOR TECNICO DEL SERVICIO DE BODEGA

Partes
Licitación de origen
3191-28-LE25
Proceso
  1. Creación
    24-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-12-2025, 12:00 a. m.