3191-5709-SE22Recepción conforme

CS (SERV) ATENCIÓN CALL CENTER ID. 3191-185-LR19

Total
$7.988.419
Neto
$6.712.957
Impuestos
$1.275.462
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 4 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl N° solicitud de orden de compra 15/2022 FECHA DE ENTREGA SERA COORDINADA POR SERVICIO SOLICITANTE CON PROVEEDOR

Partes
Proveedor
MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen
3191-185-LR19
Proceso
  1. Creación
    21-12-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-12-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-12-2022, 12:00 a. m.