3191-5686-SE25Recepción conforme

CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN 3191-14-LR23

Total
$3.986.500
Neto
$3.350.000
Impuestos
$636.500
Descripción

ORCOM N° 265826 VINCULADA. COD. HOSP.: 3020232-9 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Licitación de origen
3191-141-LR22
Proceso
  1. Creación
    14-11-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-11-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-11-2025, 12:00 a. m.