3191-5467-AG25Recepción conforme

AG (MAT3) 3191-1436-COT25

Total
$2.717.960
Neto
$2.284.000
Impuestos
$433.960
Descripción

Orden de Compra codigo: 3191-5467-AG25 dirigida a VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE EIRL LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO POR EL SERVICIO REQUIRENTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. Entrega de productos sera previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N° 123/2025 ORCOM N°VINCULADA.

Partes
Proveedor
NELSON ALEJANDRO76.747.214-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    21-11-2025
  3. Aceptación
    23-11-2025