Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3191-61-COT26
- Total
- $2.165.800
- Neto
- $1.820.000
- Impuestos
- $345.800
Orden de Compra codigo: 3191-512-AG26 dirigida a DOXA GROUP SPA Justificación selección de cotización menos económica: CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS ENTREGANDO LA LLAVE NIBSA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA PREVIA COORDINACION CON EL SERVICIO REQUIRENTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. Entrega de productos será previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. REQUERIMIENTO N° 176/2025 ORCOM N°
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- DOXA GROUP SPA77.889.263-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación02-02-2026
- Envío a proveedor03-02-2026
- Aceptación03-02-2026