3191-4787-SE25Recepción conforme

CS (INS 1) PROVIENE DE A LICITACIÓN N° 3191-86-LQ2

Total
$262.990
Neto
$221.000
Impuestos
$41.990
Descripción

ORCOM N° 264616 (17/09/2025) VINCULADA. COD. HOSP.: 3040155-8 y 3040973. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN EL CATALOGO DE ECONOMIA CIRCULAR.

Partes
Proveedor
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA77.237.150-0
Licitación de origen
3191-86-LQ24
Proceso
  1. Creación
    17-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-09-2025, 12:00 a. m.