3191-4732-SE25Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 5839-26-LR20

Total
$226.100
Neto
$190.000
Impuestos
$36.100
Descripción

O/C 264436 12/9/25 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS. "BIEN O SERVICIO NO ESTÁ EN CONVENIO MARCO"

Partes
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    12-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-09-2025, 12:00 a. m.