3191-4668-CC25Recepción conforme

TD (MAT2) SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRA COORDINADA ID N°1122317-7-LR24

Total
$546.001
Neto
$458.824
Impuestos
$87.177
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl jleon@sanidadnaval.cl REQUERIMIENTO N°145/2025 VALOR A PAGAR CORRESPONDE A $546.000.- IVA. NO PERMITE AJUSTAR VALOR VERDADERO POR DECIMALES.

Partes
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
1122317-7-LR24
Proceso
  1. Creación
    10-09-2025
  2. Envío a proveedor
    10-09-2025
  3. Aceptación
    11-09-2025