3191-4280-AG25Recepción conforme

AG (MAT1) Compra ágil: 3191-1103-COT25

Total
$1.030.138
Neto
$865.662
Impuestos
$164.476
Descripción

O/C 263623 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES. Que, consultada la plataforma de Economía Circular del sistemahttp://www.mercadopublico.cl, no existen bienes que sean de propiedad de otras entidades, que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad requerida 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF. HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS. ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-08-2025
  2. Envío a proveedor
    20-08-2025
  3. Aceptación
    22-08-2025