3191-4186-SE25Recepción conforme

CS (INS2) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$1.608.523
Neto
$1.351.700
Impuestos
$256.823
Descripción

ORCOM N° 263433. VINCULADA. COD HOSP: 3020191-7 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
SPINEX CORPORATION CHILE S.A76.166.489-1
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    11-08-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-08-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-08-2025, 12:00 a. m.