3191-3697-AG25Recepción conforme

AG (MAT1) Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 3191-1039-COT25

Total
$2.499.000
Neto
$2.100.000
Impuestos
$399.000
Descripción

O/C 262551 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES. Que, consultada la plataforma de Economía Circular del sistemahttp://www.mercadopublico.cl, no existen bienes que sean de propiedad de otras entidades, que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad requerida 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF. HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS. ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO SOLICITANTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO

Partes
Proveedor
LIGHT UP SPA76.697.377-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-07-2025
  2. Envío a proveedor
    10-07-2025
  3. Aceptación
    10-07-2025