3191-3631-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$964.257
Neto
$810.300
Impuestos
$153.957
Descripción

ORCOM N° 262469 VINCULADA. COD HOSP: 3021928-1 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
Fresenius Kabi Chile Ltda.77.478.120-k
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    03-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-07-2025, 12:00 a. m.