3191-2911-SE23Recepción conforme

LE (REAC) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-47-LE23

Total
$4.426.086
Neto
$3.719.400
Impuestos
$706.686
Descripción

LE REAC INSUMOS CLINICOS Y REACTIVOS. DESDE 3191-47-LE23 O/C 242875 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS.

Partes
Proveedor
SmartRock SpA76.971.274-7
Licitación de origen
3191-47-LE23
Proceso
  1. Creación
    03-07-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-07-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-07-2023, 12:00 a. m.