3191-2585-SE26Aceptada

CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 3191-94-LQ24

Total
$11.854.840
Neto
$9.962.050
Impuestos
$1.892.790
Descripción

O/C 271235 28/5/25 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO(ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF": DE 08:30 A 14:00 HRS. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Proveedor
GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5
Licitación de origen
3191-94-LQ24
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026
  2. Envío a proveedor
    28-05-2026
  3. Aceptación
    28-05-2026