3191-2489-AG26Aceptada

AG (REAC) ADQUISICION REACTIVOS:3191-392-COT26

Total
$139.647
Neto
$117.350
Impuestos
$22.297
Descripción

Orden de Compra codigo: 3191-2489-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA O/C 271061 25/5/26 VINCULADALA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2026, 12:00 a. m.