3191-2474-SE26Aceptada

CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-15-LR24

Total
$452.200
Neto
$380.000
Impuestos
$72.200
Descripción

O/C 271006 22/5/26 VINCULADA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. SISTEMA NO PERMITE INGRESAR UN PLAN DE COMPRAS.

Partes
Proveedor
BLUNDING S.A.79.744.580-0
Licitación de origen
5839-15-LR24
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-05-2026, 12:00 a. m.