3191-2435-SE26Aceptada

CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.

Total
$2.808.995
Neto
$2.360.500
Impuestos
$448.495
Descripción

ORCOM N° 270955. VINCULADA. COD HOSP:3021169-2,3045029-0,3030010-7,3020095-0,3020246-9,3020241-0,3050263-7,3020028-1,3020003-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.117 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
Licitación de origen
5839-15-LR24
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-05-2026, 12:00 a. m.