3191-2416-SE26Aceptada
CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-9-LR24
- Total
- $2.057.510
- Neto
- $1.729.000
- Impuestos
- $328.510
Descripción
ORCOM N° 270921 19/5/2026 VINCULADA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- PV EQUIP SA79.895.670-1
- Licitación de origen
- 5839-9-LR24
Proceso
- Creación20-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor20-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación22-05-2026, 12:00 a. m.