3191-2332-AG25Aceptada

AG (SERV) Orden de Compra compra ágil: 3191-584-COT25

Total
$2.796.500
Neto
$2.350.000
Impuestos
$446.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 3191-2332-AG25 dirigida a SOCIEDAD OCETRONICS SPA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl SCP N°6759

Partes
Proveedor
SOCIEDAD OCETRONICS SPA76.759.819-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2025
  2. Envío a proveedor
    16-04-2025
  3. Aceptación
    17-04-2025