3191-2183-SE26Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DE LA LICITACION 3191-62-LP24

Total
$3.555.720
Neto
$2.988.000
Impuestos
$567.720
Descripción

O/C 270498 7/5/26 VINCULADALA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Proveedor
GRUPO BIOS S.A.96.540.690-5
Licitación de origen
3191-62-LP23
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-05-2026, 12:00 a. m.