3191-2147-SE25Recepción conforme
CS (SERV) REPUESTOS DE LAVADORAS
- Total
- $794.201
- Neto
- $667.396
- Impuestos
- $126.805
Descripción
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl SCP: 6849 ENTREGA SERA GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Freddy76.689.814-9
- Licitación de origen
- 3191-113-LE22
Proceso
- Creación03-04-2025
- Envío a proveedor04-04-2025
- Aceptación04-04-2025