3191-2146-SE26Recepción conforme

CS (MAT2) MANTENCION DE LAVADORAS

Total
$442.710
Neto
$372.025
Impuestos
$70.685
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. ENTREGA DEL SERVICIO SERA COORDINADO CON ASESOR TECNICO DEL DEPTO. DE INGENIERIA, EN CONFORMIDAD A BASES DE LICITACION ID N°3191-113-LE22. SOLCOM 1503322 H/R N°68/2026

Partes
Proveedor
Freddy76.689.814-9
Licitación de origen
3191-113-LE22
Proceso
  1. Creación
    06-05-2026
  2. Envío a proveedor
    07-05-2026
  3. Aceptación
    07-05-2026