3191-2037-SE26Recepción conforme

CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24

Total
$915.408
Neto
$769.250
Impuestos
$146.158
Descripción

ORCOM N° 270314 VINCULADA. COD. HOSP.: 3020115-6/3021357-3/3020116-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: J/UAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl -

Partes
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
5839-15-LR24
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-04-2026, 12:00 a. m.