3191-1886-SE25Aceptada
CS (SERV.) SERVICIOS INFORMATICOS
- Total
- $3.025.589
- Neto
- $2.542.512
- Impuestos
- $483.077
Descripción
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HR: 192 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
- Licitación de origen
- 3191-28-LQ24
Proceso
- Creación17-03-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor03-04-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación22-04-2025, 12:00 a. m.