3191-1872-SE26Recepción conforme

LE (INS3) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-23-LE26

Total
$280.840
Neto
$236.000
Impuestos
$44.840
Descripción

ORCOM N° 270031 VINCULADA. COD. HOSP.: 3070027-2/3070065-2 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl LE INS 1 INSUMOS CLÍNICOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL NAVAL “ALMIRANTE NEF“ DESDE 3191-23-LE26

Partes
Proveedor
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA76.205.137-0
Licitación de origen
3191-23-LE26
Proceso
  1. Creación
    20-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-04-2026, 12:00 a. m.