3191-1838-SE26Recepción conforme

CS (REAC) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 5839-15-L

Total
$144.223
Neto
$121.196
Impuestos
$23.027
Descripción

ORCOM N° 269891 16/4/26 VINCULADA. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Proveedor
NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
Licitación de origen
5839-15-LR24
Proceso
  1. Creación
    16-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026