3191-1795-SE23Recepción conforme

L1 (MAT) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-175-L122

Total
$3.243.119
Neto
$2.725.310
Impuestos
$517.809
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 20 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl SOLCOM:1501990 ORCOM: ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Proveedor
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA5.954.115-3
Licitación de origen
3191-175-L122
Proceso
  1. Creación
    25-04-2023
  2. Envío a proveedor
    26-04-2023
  3. Aceptación
    02-05-2023