3191-1791-SE26Recepción conforme

CS (MAT2) MANT. AREAS VERDES HNV

Total
$6.981.077
Neto
$5.866.451
Impuestos
$1.114.626
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA SEÑALADA EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. SERVICIO ENTREGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, CONFORME A BASES DE LICITACION. Requerimiento N°59/2026

Partes
Proveedor
ANDY FULL SERVICE76.662.712-9
Licitación de origen
3191-53-LQ23
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-04-2026, 12:00 a. m.