3191-1786-SE26Recepción conforme

CS (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 5839-15-LR24.

Total
$385.417
Neto
$323.880
Impuestos
$61.537
Descripción

ORCOM N° 269857. VINCULADA. COD HOSP:3080655-8 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.117 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Proceso
  1. Creación
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-04-2026, 12:00 a. m.