3191-1738-SE26Recepción conforme

CS (MAT2) MANTENCION DE LAVADORAS

Total
$829.146
Neto
$696.761
Impuestos
$132.385
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. SERVICIO REALIZADO, EN CONFORMIDAD A BASES DE LICITACION ID N°3191-113-LE22. SCP 7206

Partes
Proveedor
Freddy76.689.814-9
Licitación de origen
3191-113-LE22
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026
  2. Envío a proveedor
    14-04-2026
  3. Aceptación
    14-04-2026