3191-1709-SE26Recepción conforme

CS (REAC) VIENE DESDE LA LICITACIÓN 5839-9-LR24

Total
$5.631.318
Neto
$4.732.200
Impuestos
$899.118
Descripción

H/R N° 37/2026 DEL 1 AL 31 MARZO 2026 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF HORARIO DE RECEPCIÓN DE INSUMOS EN BODEGA DE HOSPITAL NAVAL "ALMTE. NEF":DE 08:30 A 14:00 HRS. ENTREGA GESTIONADA CON EL SERVICIO REQUIRENTE PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Proveedor
GALENICA S A79.622.060-0
Licitación de origen
5839-9-LR24
Proceso
  1. Creación
    10-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    23-04-2026, 12:00 a. m.